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合并报表中往来抵消不平时的处理 - 知乎

在这种情况下,如果不进行特殊处理,应收账款和应付账款的抵消则难以进行,无论是按照应收账款的金额来抵消还是按照应付账款的金额来抵消,都会导致高估资产或者是低估负债。

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云星空合并报表之往来抵消

本文简要概述了合并报表中的往来抵消处理过程,包括设置抵消表模板、抵消分录模板及内部事项核对等步骤。

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内部往来抵消的表格设置 - 百度文库

在进行内部往来抵消时,通常会制定一份内部往来抵消的表格设置来规范操作流程,明确双方责任和义务,确保内部往来抵消可以顺利进行。

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合并报表内部交易、内部往来抵消的几点提示及案例研讨 - 知乎

内部往来抵消与内部交易抵消是两条线,因此二者可单独统计,通常内部往来表中包含关联方清单,比如,第一列为集团内母公司、各子子孙孙公司名单,第一行为各个资产负债表科目,中间内容即填列往来余额,区分正负,最后合计数为零才是填列准确,不为 ...

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合并往来抵消会计分录怎么做(合并日后抵消分录)

本篇文章账务处理大全给大家谈谈合并往来抵消会计分录怎么做,以及合并日后抵消分录对应的知识点,如果你不熟悉会计分录和账务处理的概念,那么你很可能会误解公司的财务状况并做出错误的决策。

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往来科目重分类调整和抵消处理 - 百度知道

在会计实践中,处理业务时可能会遇到需要重新分类往来的科目情况,比如将应收账款调整为预收账款,或将应付账款调整为预付款项等。 进行调账时,通常会使用负数来抵消需要调整的科目,然后将调整后的金额记录到正确的科目中。